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2017年度宁德市委政法委决算说明
作者:2018-8-3?来源:宁德市委政法委

  

目? 录


? ? 一、部门主要职责

? ? 二、部门预算单位基本情况

? ? 三、部门主要工作总结

? ? 四、2017年决算收支总体情况

? ? 五、公共财政拨款支出决算情况

? ? 六、政府性基金支出决算情况

? ? 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

? ? 八、机关运行经费支出情况

? ? 九、项目绩效自评报告

? ? 十、政府采购支出情况

? ? 十一、国有资产占用使用情况

? ? 十二、名词解释

? ? 附件:2017年度部门决算表


按照《宁德市财政局关于批复bte365是骗子_bte365地址验证15分钟_bte365怎么注册2017年度部门决算的通知》(宁财决〔2018〕53号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:??

?一、部门主要职责

(一)贯彻市委依法治市部署,推动依法治市工作的实施与落实,为市委依法治市工作提供参谋作用,组织协调指导维护社会稳定工作;

(二)组织协调指导矛盾纠纷排查调处工作;

(三)支持和严格监督政法各部门依法行使职权;

(四)研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

二、部门预算单位基本情况

宁德市委政法委和市综治办、市610办、市法学会合署办公,包括11个机关科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

?

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共宁德市委政法

委员会

财政拨款

11

10

中共宁德市委防范和处理邪教问题领导小组办公室

财政拨款

6

5

宁德市社会管理综合治理委员会办公室

财政拨款

7

7

宁德市法学会

财政拨款

5

3

?

三、部门主要工作总结

2017年,各级政法综治部门在市委、市政府的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,扎实做好重要时期安保维稳、社会治安综合治理、服务保障地区发展、社会治理体制改革等各项工作,圆满完成党的十九大和厦门会晤等重要安保维稳任务,为“开发三都澳、建设新宁德”营造了和谐稳定的社会环境。

(一)严格责任落实,有效凝聚综治工作合力。年初,举行《综治(平安建设)责任书》签订(下达)仪式,对全年工作进行部署谋划,提出目标任务,明确具体要求。将省《综治责任书》内容逐条逐项分解落实到相关县(市、区)和市直单位,确保任务要求横向到边、纵向到底、落实到位。全市先后召开了政法综治、平安建设、安保维稳、反恐禁毒、信访工作等专题会议20多场,确保中央和省里部署要求及时传达贯彻到基层。强化督导检查,先后组织开展5次专项调研督导活动,及时协调解决涉及综治信访维稳方面的突出问题。

(二)坚持问题导向,持续强化社会治安整治。加大风险隐患化解稳控力度,提高社会面打防管控效能,坚持“屯警街面、动中备勤、武装处突”,扎实开展武装联勤巡逻,强化社会面管控。突出治安稳定问题整改整治,深入开展区域性治安稳定突出问题排查整治行动,年初排查的109个突出问题,及时分解落实到各级各有关部门,限期整改到位。特别是将省综治责任书中指出我市存在的突出问题,列为年度社会治安重点整治,市综治委下发专门整改通知,每季度报告整改整治情况。2017年我市无涉嫌非法集资新发案件,全市九类涉恶案件逃犯抓获率76.4%,排名全省第一,历年逃犯归案率60.36%,追逃分色预警降为白色。

(三)突出重点发力,切实提升综合治理水平。统筹规划社会治理信息化建设,综治部门拓展提升综治诚信信息系统,加快数据信息收集录入,已归集信息22多万条。优化特殊人群服务管理,规范严重精神障碍患者日常管控,严格落实“以奖代补”政策,已签订“以奖代补”协议1544份,患者在册率达4.25‰。加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设,全市实现市县两级团委青少年事务社工100%覆盖。检察机关积极践行保护性办案、社会化帮扶、修复性救助、多元化普法“四位一体”的未成年人检察工作模式,强化未成年人帮教体系。司法部门招募组建了一支319人、相对稳定、具有较高素质的社区矫正和安置帮教志愿者队伍,通过志愿服务方式参与社区矫正和安置帮教工作。

(四)注重强基固本,不断夯实综治稳定根基。深化平安创建,坚持条块结合,深化基层和行业系统平安创建活动,全市92%的乡镇(街道)经考评达到平安标准,已命名市直“平安单位”165个,通过率达96.5%。强化部门服务基层意识,落实58个市综治委成员单位挂点帮扶乡镇(街道)机制,为基层筹措资金1000多万元,办实事120多件,有效推动基层综治(平安建设)工作。增强基层力量,全市90%以上乡镇(街道)已配齐配强党委综治副书记,其他乡镇(街道)也明确了副职主抓的机制,并通过组织实地调研、邀请专家授课等形式,共培训专职综治干部3800多名,进一步提升基层干部的业务素质。浓厚宣传氛围,开展“平安在身边”主题宣传活动,在闽东日报开设“政法英模风采展示”、“平安与法”等系列专栏,全市拍摄政法综治微电影7部、微视频8部、平安征文24篇、平安摄影19幅、平安歌曲5首,并通过广播电视、手机网络等媒介进行滚动宣传播放。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市委政法委年初结转和结余117.48万元,本年收入745.66万元,本年支出774.69万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余88.45万元。

(一)2017本年收入745.66万元,比2016年决算数增加84.63万元,增长12.8%%具体情况如下:

1. 财政拨款收入745.66万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2017本年支出774.69万元,比2016年决算数增加48.06万元,增长6.61%,具体情况如下:

1. 基本支出510.11万元。其中,人员支出455.32万元,公用支出54.79万元。

2. 项目支出264.59万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出724.55万元,比2016年决算数减少2.08万元,下降0.29%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(2013101)373.07万元,较2016年决算数增加24.5万元,增长7.03%。主要原因是中央调资政策,人员支出增加

(二)一般行政管理事务(2010399、2013102、2013602、2013699)264.59万元,较2016年决算数减少68.09万元,下降20.47%。主要原因是2015年跨年度项目多,导致2016年度的专项支出数较高。

(三)归口管理的行政单位离退休(2080501)3.29万元,较2016年决算数增加0.47万元,增加16.67%。主要原因退休人员增加。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.76万元,2016年决算数无此项目,为新增。

(五)行政单位医疗(2101101)21.58万元,较2016年决算数增加1.76万元,增加8.88%。主要原因是单位人员增加,医保缴费基数相应增加

(六)住房公积金(2210201)19.26万元,较2016年决算数减少3.48万元,下降15.3%。主要原因是调入人员的基数比调出人员的基数高,产生差额

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年度持平。主要原因是2017年本单位没有政府性基金预算收入和支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出1万元,同比下降95.46%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比持平,主要是:没有此项支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费均为0,运行费下降100%,主要原因是车改后无此项开支。

(三)公务接待费1万元。主要用于省委政法委工作人员莅临宁德调研、检查,各县(市、区)对口单位来宁调研、考察、联系工作等方面的接待活动,累计接待13批次、接待62人。与2016年相比, 公务接待费支出下降50.98%,主要是:落实中央八项规定精神,控制三公经费开支。

八、机关运行经费支出情况

2017年市委政法委(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出54.79万元,比2016年增加24.48万元,增加80.77%,主要原因是人员增加,社保一次性缴纳等。

九、项目绩效自评报告

另行公开。


? ? ? ??十、政府采购支出情况

市委政法委2017年度政府采购支出总额0万元。


? ? ? ?十一、国有资产占用使用情况?


? ? ?截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


十二、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

附件: 1.收支决算总表

? ? ? ? ? ? 2.收入决算表

? ? ? ? ? ? 3.支出决算表

? ? ? ? ? ? 4. 财政拨款收入支出决算总表

? ? ? ? ? ? 5.公共财政拨款支出决算表

? ? ? ? ? ? 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

? ? ? ? ? ? 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ? ? ? ? ? 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ? ? ? ? ? 9.部门决算相关信息统计表

? ? ? ? ? ? ? ?10. 政府采购情况表

2017年决算公开表.xls


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